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乐彩网平台注册2017年决算公开
更新时间:2018-09-25 17:23:00
目 录 
第一部分 中共南阳市委市直机关工作委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
 
第二部分 中共南阳市委市直机关工作委员会2017 年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分 中共南阳市委市直机关工作委员会2017 年度部门决算情况说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分
中共南阳市委市直机关工作委员会概况
一、主要职责
(一)负责制定市直机关党的建设规划。
(二)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的政治理论培训。
(三)指导市直机关党组织配合行政负责人做好思想政治工作和文明建设工作。
(四)审批市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记、委员的职务任免。
(五)指导县区直机关工作委员会的工作。
(六)指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映部门领导班子和领导干部的情况和问题。
(七)领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,审批县处级领导干部违反党纪的问题,审批科级党员干部违反党纪的处理决定。
(八)领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会及市直机关妇女工作委员会工作。
(九)开展“三亮三评”工作,并成立市“三亮三评”工作领导小组,探索建立作风建设长效机制。
(十)完成市委交办的其他工作任务。
    
二、部门决算单位构成
市委乐彩网平台注册是市委派出机构,正处级规格。机关行政编制34名,内设机构11个。纳入乐彩网平台注册2017年度部门决算编制范围的单位包括:
1.乐彩网平台注册本级
2.乐彩网平台注册党校
 
 
 
第二部分
中共南阳市委市直机关工作委员会
2017年度部门决算表(点击查看大图)
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 








第三部分
中共南阳市委市直机关工作委员会
2017年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为646.58万元。与2016年相比,收、支总计各增加61.09万元,增长10.43%。主要原因是人员经费增加,在职人员工资标准提高,养老、医保、工会费、福利费都随着提高。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计613.20万元,其中:财政拨款收入 613.20万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计596.00万元,其中:基本支出411.60万元,占69.06%;项目支出184.39万元,占 30.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为646.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加61.09万元,增长10.43%。主要原因是人员经费增加,在职人员工资标准提高,养老、医保、工会费、福利费都随着提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出596.00万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.88万 元,增长7.95%。变动的主要原因是人员经费增加,在职人员工资标准提高,养老、医保、工会费、福利费都随着提高。
(二)结构情况。
 2017 年度一般公共预算财政拨款支出596.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出443.92万元,占74.48%;教育(类)支出 44.80万元,占7.52%;社会保障和就业(类)支出 56.33万元,占9.45%;医疗卫生和计划生育(类)支出 25.41万元,占4.26%;住房保障(类)支出 21.54万元,占3.61%;其他(类)支出 3.99万元,占0.67%。
(三)具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.13万元,支出决算为 596.00万元,完成年初预算的121.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2016年结转经费33.36万元,其中:基本结转12.50万元,专项结转20.87万元。以上结转经费2017年支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出411.60万元。与2016年相比,增加57.20万元,增长16.14%。 变动的主要原因:人员经费增加,在职人员工资标准提高,养老、医保、工会费、福利费都随着提高。其中:人员经费401.66万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社保等;公用经费 9.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为 3.00万元,完成预算的100.00%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 3.00万元,占100.00%,完成预算的100.00%。
公务接待费支出决算与2016年度持平。中共河南省南阳市委市直机关工作委员会2017年度共接待国内来访团组61个、来访人员500人次(不包括陪同人员)。
(三)、2017年无公务用车购置支出。2017年年末共有一般公务用车2辆。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共河南省南阳市委市直机关工作委员会2017年无政府性基金预算财政拨款。
九、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出9.94万元,较2016年度减少33.69万元,下降77.21%。 减少的主要原因是:加强管理,厉行节约,压缩支出。
十、政府采购支出情况说明
中共河南省南阳市委市直机关工作委员会2017年无政府采购支出。
十一、国有资产占用情况说明
2017年期末,中共河南省南阳市委市直机关工作委员会共有车辆2辆,均为一般公务用车。
 
                         第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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